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根据企业项目或关联账号过滤成本优化建议的范围。开通财务托管的企业主可以看到所有关联企业子的优化建议,企业子只能看到自己账号内的优化建议。 说明: 企业主账号选择企业项目时,可以通过企业项目中标识的关联账号区分项目归属,default和未归集除外。 成本优化场景 可以优化的场景总数,成本优化的场景分为资源优化和计费模式优化两大类。
通过成本分析探索成本和使用量 通过标签分析成本 利用成本分析进行预测 使用预测和预算来跟踪成本和使用量 创建预测预算并接收告警 使用预算报告定期跟踪预算进展 根据计费模式优化成本 按需转包年包月的成本优化评估 资源包使用率和覆盖率分析 02 新手指引 快速了解成本中心提供的四大解决方案,更快掌握基础功能。
华为云支持您按照组织规划的方式分配成本。随着云服务的使用,规划的组织方式也会随着云服务的费用生成,体现在可视化工具的数据中。 您可以使用表1工具可视化成本分配结果(按关联账号、企业项目或标签的成本分布),并可以对获取的分配明细进行进一步分析。 表1 不同成本类型、分配方式对应的成本分配工具 成本类型
设置预算范围,单击“下一步”。 设置提醒阈值和接收提醒的联系人信息,单击“下一步”。 实际大于:客户实际成本达到预算金额的指定数值或占比时,发送提醒预警。 预测大于:预测金额达到预算金额的指定数值或占比时,发送提醒预警。 确认预算的设置数据,单击“保存”。 步骤二:查看告警提醒 当客户的预测成本超过告警阈
拆分金额:公共成本拆分的金额,拆分金额为负数时,表示是“拆分源”。 最终分配成本:实际分配到的金额。最终分配成本=摊销成本净值+拆分金额。 最终占比:最终分配成本占总分配成本的百分比。 各部门分拆金额解读: 部门A 按照标签维度摊销的成本净值为5.94元; 分摊到的公共成本和未分配成本为30%*1251
拆分金额:公共成本拆分的金额,拆分金额为负数时,表示是“拆分源”。 最终分配成本:实际分配到的金额。最终分配成本=摊销成本净值+拆分金额。 最终占比:最终分配成本占总分配成本的百分比。 各部门分拆金额解读: 部门A 按照标签维度摊销的成本净值为5.94元; 分摊到的公共成本和未分配成本为30%*1251
t企业项目下的成本。 4.d所有不符合规则的成本。 拆分目标 需要分摊公共成本的组。 拆分方法 按比例拆分:按照各目标成本的权重作为分配比例的参考。 示例:拆分目标B的成本是800元,拆分目标C的成本是200元,即拆分目标B:拆分目标C=4:1,则将拆分来源80%的成本分配给B,20%分配给C。
企业主账号可以为关联的子账号设置预算,并在超过指定阈值后,发送通知提醒。 登录“成本中心”。 选择“预算管理 > 预算”。 单击“新建预算”。 选择“自定义预算”,单击“开始创建”。 选择“成本预算”,单击“下一步”。 根据实际情况设置预算基本信息和预算范围。 其中“设置成本范围”中的“关联账号”,勾选为需要分配预算的子账号即可。
选择“导出记录”。 单击“下载”,获取导出的成本明细文件。 步骤三:查看成本明细 查看成本明细数据时,字段详细说明请参见摊销成本的字段说明、原始成本的字段说明。 父主题: 通过成本分析探索成本和使用量
财务托管模式下企业主账号,支持查看的节省计划购买建议如下: 企业主本身的节省计划购买建议,参考的历史数据为企业主本身产生的按需消费。 关联子账号的节省计划购买建议,参考的历史消费仅为子账号财务托管期间的按需消费。 如果用户发生过企业主子等身份切换,当前仅以最新身份的历史消费给出节省计划购买建议。
据概览和成本分布,操作区统一集中在右侧并分类布局,优化分析体验。 更便捷的预算创建 提供多种常见场景的预算模板,简化预算创建流程。 更多的历史数据 选项页面新增“月粒度的多年数据”开关,支持打开和关闭。 开启“月粒度的多年数据”开关后,成本分析将提供最近38个月按月分析的历史数据
源、拆分目标和拆分方法组成。 拆分来源:多个部门共享的成本,或无法直接归类的成本。只能从您现有的分配规则中选择。 拆分目标:用于接收拆分到的成本,只能从您现有的分配规则中选择。 拆分方法:您希望在拆分目标之间分配拆分来源的方式,拆分方式包含:按比例拆分、平均拆分,和自定义拆分。 父主题:
溯月初至今的成本数据。成本单元的应用有4小时的延迟,客户创建成本单元后,可以基于成本单元进行成本分析、成本监控和预算管理。客户可以使用成本单元汇总和过滤成本和使用量数据。同时,在客户导出的成本明细数据中,每个成本单元都会作为单独一列呈现,您可以了解成本单元在成本明细中的详细应用情况。
功能二:使用预算报告定期跟踪预算进展 客户可以针对预算创建报告,华为云会在指定的报告日为您发送预算情况。 场景示例 客户需要创建一个弹性云服务的按需成本预测预算,每月预算金额为1200元,当预测金额高于预算金额的80%时发送预算告警。 创建预测预算的报告时,必须先开通预测功能,具体操作请参见预测机制。 步骤一:新建预算
开启“ECS资源优化建议”功能后,成本中心通过监控您的历史消费和资源使用情况,为您提供资源的空闲识别、状态检查和优化建议,寻找节约成本的机会。详细信息请参见ECS资源优化。 小时粒度的成本分析 开启“小时粒度的成本分析”功能后,成本分析为您最多提供过去14天按小时分析原始成本的数据。详细信息请参见查看成本分析。
配额和限制 成本分析 过滤器中每个选项的可选择数量上限 50 其中“成本单元”“成本标签”的一级选项最多可勾选20个,二级选项最多可同时勾选50个。 预算管理 每个账户的预算总数 100 每个预算的最大消息接收人数量 10 预算名称中支持的字符 中文、字母、数字、中划线和下划线 过滤器中每个选项的可选择数量上限
资源优化 概述 支持的区域范围 ECS的空闲资源优化 EVS、EIP和ELB的闲置资源优化 资源优化建议的计算规则 父主题: 成本优化
成本和使用量预测 预测机制 预测的应用
成本中心会监控您的消费是否有异常增长,当发现异常记录的影响成本达到通知阈值,则会按照通知频率提醒指定接收人。用户已经反馈的异常记录不会再重复发送。 参数 说明 通知名称 通知的名称。 关联监控器 分为如下两类。 所有监控器:通知范围覆盖所有监控器,包括后续新增的监控器。一个账号仅能创建一次。
概述 节省计划分类 节省计划的使用限制 影响节省计划优惠力度的因素 节省计划的计费说明 节省计划和预留实例的比较 父主题: 节省计划(公测中)