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的场景,并及时上报。 根据计费模式优化成本 成本中心当前支持如下几种方式进行成本优化: 按需转包年包月的成本优化评估:对于长期使用的按需产品,建议客户优先采用包年或包月模式,帮助客户发现节省成本的机会。该评估基于客户的按需资源的使用情况进行分析,为客户提供按需转包年包月的可优化资源清单和优化前后的成本对比。
支持按实际使用情况进行成本分摊。支持的资源包服务范围详情请参见:资源包分摊规则。 登录“成本中心”。 选择“成本洞察 > 成本分析”。 选择预置的“OBS资源包月度成本”报告。 进入报告视图,成本中心默认为您按照桶对象(“汇总维度”为“资源名称/ID”)展示资源包的成本分配数据。
拆分公共成本 将公共成本(例如:共享资源、平台服务、未及时标记的成本)在组织内按比例分配。 成本分组 按照成本组织方式分析成本 通过关联账号、企业项目、成本标签、成本分组等维度,了解您的成本及用量情况。 成本分析 预算管理 设置并跟踪预算 快速为产品类型、业务单元、免费场景创建预算,也
支持按实际使用情况进行成本分摊。支持的资源包服务范围详情请参见:资源包分摊规则。 登录“成本中心”。 选择“成本洞察 > 成本分析”。 选择预置的“OBS资源包月度成本”报告。 进入报告视图,成本中心默认为您按照桶对象(“汇总维度”为“资源名称/ID”)展示资源包的成本分配数据。
的成本。 财务独立模式下:企业主子各自管理各自账号下的成本,包括成本分析、预算跟踪、异常监控、成本建议等。如果企业子向企业主授权了查看消费信息,则企业主也可以统一分析企业主+企业子的成本。 下面重点介绍财务托管模式下企业主子的成本管理规则。 数据范围 成本中心为企业主账号提供的数据范围包括如下:
被授予的权限对云服务进行操作。IAM系统预置了各服务的常用角色,这些角色拥有不同的权限,您可以直接使用这些系统角色的权限。 根据授权精细程度分为角色和策略。 角色:IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。该机制以服务为粒度,提供有限的服务相关角色用于授权。
成本分析”,支持根据“成本分组”进行成本数据过滤。 使用成本分组过滤预算 选择“预算管理 > 预算”,新建预算时支持根据“成本分组”进行预算范围设置。 监控指定成本分组的异常成本 选择“成本洞察 > 异常成本监控”,新建监控器时,支持按成本类型创建监控器,此监控会监视指定成本分组规则的按需支出。
用户查看购买的资源包是否符合实际,使用当前的计费模式是否真正节省了成本。当使用率过低时说明资源包购买数量多,或资源没有按照资源包的规格开通;当覆盖率过低时,说明资源包购买不足。用户可以根据数据合理优化资源包套餐,从而最大化节省成本。 使用限制 组织云服务中的成员账号不支持购买资源包,因此该功能对成员账号不展示。
预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。 查看预测数据 登录“成本中心”。 选择“成本洞察 > 成本分析”。 单击“新建自定义报告”。 设置周期。 按月查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+3M、+6M、+12M; 按日查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+1M、+3M。
境)对云资源进行分类的标记。您可以使用标签来管理资源,并激活为成本标签来跟踪成本。 步骤一:为云资源添加标签 标签的设计原则请参见标签设计原则和命名示例。 为云资源添加标签的具体操作参见为云资源添加标签。 想要批量设置云资源和标签的关联关系时,详细操作请参见标签关联资源。 应用在
系统直接使用上个月的实际成本设置预算金额。 示例:上个月实际成本为100元,则当月的预算金额为100元。 按本月的预测值 系统根据当月的成本预测值自动设置预算金额。预测功能的具体描述请参见预测的应用。 示例:根据预测功能计算出当月的预测成本为100元,则当月的预算金额为100元。 说明:
系统直接使用上个月的实际成本设置预算金额。 示例:上个月实际成本为100元,则当月的预算金额为100元。 按本月的预测值 系统根据当月的成本预测值自动设置预算金额。预测功能的具体描述请参见预测的应用。 示例:根据预测功能计算出当月的预测成本为100元,则当月的预算金额为100元。 说明:
概述 成本中心是免费提供给客户的云财务管理服务。客户使用成本中心,可提高云支出的可分配性、可预测性,及时了解云支出的趋势和动因,减少异常支出,持续成本优化。 应用场景 成本中心提供不同场景所需的成本信息,旨在帮助企业通过一系列的科学管理行为,为相关利益者的决策提供数据参考,并通过各种手段控制成本水平。
集除外。 成本优化场景 可以优化的场景总数,成本优化的场景分为资源优化和计费模式优化两大类。 资源优化包含: 空闲“云主机”资源优化 EIP闲置实例优化 EVS闲置实例优化 ELB闲置实例优化 计费模式优化包含: 按需转包年包月建议覆盖全部产品类型 资源包购买建议覆盖全部产品类型
逻辑运算符 逻辑运算符 含义 示例 且 表示必须同时满足所有条件。 逻辑运算符设置为“且”时,条件1、条件2、条件3......必须同时满足才可以将成本数据分配到该规则中。 或 表示满足任意一个条件即可。 逻辑运算符设置为“或”时,条件1、条件2、条件3......任意一个满足,即可将成本数据分配到该规则中。
单击成本分组名称链接,进入“成本分组详情”页面。 在页面右上角,设置要查看成本数据的月份。 查看成本分组的详细信息。 基本信息。 展示成本分组名称,创建时间和最近一次的更新时间。 公共成本拆分规则。 展示公共成本的拆分规则,单击右上角的“设置拆分规则”,可以对原拆分规则进行修改。 成本分配详情,展示按规则分摊后的成本组成。
值创建对应的分配规则。 示例:您已经在“成本标签”页面激活Group标签键,标签值分别为team1、team2、team3。创建成本分组设置为沿用已有规则Group时,将会分别按照team1、team2、team3进行成本归集。 定义分配规则时,若您选择了沿用已有规则,会存在一定
通过企业项目维度查看成本分配 开通了企业项目的客户才可以通过企业项目维度查看成本数据。默认情况下,根据客户下单时设置的企业项目进行成本分配,因此我们建议您尽早进行企业项目的规划。 步骤一:开通企业项目 只有实名认证为企业的客户才可以开通企业项目,详细步骤请参见如何开通企业项目。 步骤二:创建企业项目 您
重置周期为每天、每年时,只需设置一个固定的值即可; 预算规划方式为按月规划/按季度规划时,需要逐个设置预算金额。 预算规划期间内,未设定预算金额的周期,自动使用用户输入的最后一个预算金额。示例:2021.05未设定预算金额,则自动获取2021.04的预算金额。 预算规划方式为动态规
使用时间是指当前资源在过去30天内,在最新计费模式下的天数。 预计月度支出是基于摊销成本进行计算,因此可能和实际产生成本存在微小的精度差异。 成本预估时,默认每个月为730个小时。 优化后预计月度支出:优化后,预计产生的月度支出。在闲置资源释放场景中,优化后预计月度支出为0。 影响预计月度可节省成本的因素