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删除预算 登录“成本中心”。 选择“预算管理”。 在操作列单击“删除”,可以对已创建的预算进行删除。 父主题: 预算管理
成本标签 成本标签介绍 激活成本标签 父主题: 成本分配管理
报告管理 分析报告 预算报告
配额和限制 成本分析 过滤器中每个选项的可选择数量上限 50 其中“成本单元”“成本标签”的一级选项最多可勾选20个,二级选项最多可同时勾选50个。 预算管理 每个账户的预算总数 100 每个预算的最大消息接收人数量 10 预算名称中支持的字符 中文、字母、数字、中划线和下划线 过滤器中每个选项的可选择数量上限
成本分配管理 成本标签 成本单元
成本中心的“成本分析”页面,导出月度摊销成本明细 标签 成本中心的“成本分析”页面 成本中心的“成本分析”页面,导出月度摊销成本明细 您可以通过页面查看、导出、OBS订阅或API的方式获取明细账单。 父主题: 使用分配工具进行成本归集
项处开启功能)查看数据趋势;也可以指定汇总维度和过滤条件,对成本数据进行深度的探索和分析。您可以分析的数据范围请参见数据范围。 API参考 使用API查询成本分析请参见“查询成本数据”。 预置报告 成本中心将成本分析的典型场景归纳为预置报告,同时支持您按照自身实际分析情况自定义成
功能二:使用预算报告定期跟踪预算进展 客户可以针对预算创建报告,华为云会在指定的报告日为您发送预算情况。 场景示例 客户需要创建一个弹性云服务的按需成本预测预算,每月预算金额为1200元,当预测金额高于预算金额的80%时发送预算告警。 创建预测预算的报告时,必须先开通预测功能,具体操作请参见预测机制。
查看预算 登录“成本中心”。 选择“预算管理”。 查看当前已经创建好的预算列表。 本期实际/本期预算:展示周期内实际成本金额或使用量占周期内总预算的百分比。 本期预测/本期预算:展示周期内预测成本占周期内总预算的百分比。 单击预算名称链接,可以查看预算详情。 父主题: 预算管理
查看使用率分析数据 资源包使用率数据每24小时计算一次,预计有一天左右的数据延迟。 资源包使用率分析显示在指定时间范围内使用某类资源包的比例,这有助于您了解是否购买了过多的资源包。 资源包使用率分析主要分为以下三种场景: 按小时重置的资源包:展示每个分析粒度下的平均使用率趋势。
概述 客户可以在成本中心的“预算管理”页面创建精细粒度的预算来管理成本和使用量,在实际或预测超过预算阈值时,自动发送通知给指定消息接收人。客户还可以创建预算报告,定期将指定预算进展通知给指定消息接收人。 下面将介绍几类常见的通过预测、预算跟踪成本和使用量的任务: 功能一:创建预测预算并接收告警
使用成本单元查看成本分配 客户可以根据关联账号、产品类型、账单类型、成本标签、企业项目甚至是其他成本单元自定义条件规则,将名下的成本按照实际需求分组到有意义的分类。 场景示例 客户需要将成本在部门A、B、C之间分配。 大部分成本可以通过客户标记在资源上的标签来标识归属的部门;另外
功能一:创建预测预算并接收告警 客户可以针对每天、每月、每季度、每年的成本或使用量情况创建预算告警。 场景示例 客户需要创建一个弹性云服务的按需成本预测预算,每月预算金额为1200元,当预测金额高于预算金额的80%时发送预算告警。 创建预测预算时,必须先开通预测功能,具体操作请参见预测机制。
场景一:使用预置的分析报告进行分析 针对客户常用的成本数据筛选条件,成本中心会为客户预置几种默认的报告,客户无法对报告模板进行修改,只能根据需要进行查看。 查看预置报告的入口 成本中心的“成本洞察 > 成本分析”页面。 成本和使用情况报告 成本和使用情况报告可以直观的显示所有华为云服务的总成本。
按需转包年包月建议 成本中心可分析用户ECS、EVS、RDS、ELB和SFS Turbo按需资源的使用情况,为用户提供按需资源转包年包月的优化评估,帮助用户发现节省成本的机会。 优化建议说明 成本中心基于用户过去7天、过去30天或过去60天的用量情况,按照如下过程,生成优化评估记录:
激活成本标签 注意事项 应用在资源上的标签,一般在创建并产生费用24小时后才会在“成本标签”页面展示。如果您无法找到需要激活的标签,请考虑缩短标签长度或去掉标签中的冒号。 成本标签激活且关联资源产生成本后,才能在分析成本数据时通过成本标签进行过滤或汇总。成本标签激活后,即可对历史成本和未来产生的成本进行分类归集。
000001.zip。 您可以直接从上述路径下载文件,也可以通过API或SDK方式获取OBS桶中的成本明细文件: API:通过API概览中的“获取对象内容”接口。 SDK:通过SDK功能矩阵中的“获取对象内容”接口。 父主题: OBS转储(公测中)
预测机制 预测的准确性 预测主要是基于用户在华为云上的历史成本和历史用量情况,对未来的成本和用量进行预测。您可以使用预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,并根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。由于预测是一种估计值,因此可能与您在每个账期内的实际数据存在差异。
预测的应用 用户开通预测功能后,可以通过预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,也可以根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。 查看预测数据 登录“成本中心”。 选择“成本洞察 > 成本分析”。 设置周期。 按月查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+3M、+6M、+12M;
概述 您只有了解组织中哪些方面产生了成本,才能正确地控制和优化成本。 成本中心支持使用成本分析的汇总和过滤机制可视化您的原始成本或摊销成本,从而通过各种角度、范围分析成本和用量的趋势及驱动因素。 原始成本:成本在生成费用时记录 摊销成本:成本在获得收入或产生成本时记录 您还可以预测您的成本和使用情况,从而提前计划。