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示例:设置为95%。 示例说明:表示ECS实例在过去20天内,CPU最大使用率有95%采样数据小于或等于2%时,定义为空闲资源。 步骤三:查看可优化建议 在“资源优化建议”页面,您可以查看以下汇总指标: 预估月度可节省成本:所有可优化资源的预计月度可节省成本总额。 总共可优化机会
开启“小时粒度的成本分析”功能后,成本分析为您最多提供过去14天按小时分析原始成本的数据。详细信息请参见查看成本分析。 月粒度的多年数据 开启“月粒度的多年数据”功能后,成本分析为您最多提供最近38个月按月分析的历史数据。详细信息请参见查看成本分析。
获取资源的巡检数据,并生成成本优化建议。订阅报告的详细步骤请参见报告订阅。 由于成本中心只能根据您设置的执行频率获取OA的巡检数据,因此建议您全选执行频率。 订阅后,您会定时收到OA系统发送的巡检数据,详细的成本优化建议请参见步骤三:查看可优化资源。 步骤三:查看可优化资源 登录“成本中心”。
根据场景示例创建成本单元的分配规则。 成本单元创建4小时之后,根据场景示例创建成本单元的拆分规则。 步骤二:查看成本分配详情 登录成本中心。 选择“成本单元”。 单击成本单元名称链接,查看成本分配详情。 如上图所示,查看成本占比的摊销成本净值: 摊销成本净值:按规则分配后的摊销成本净值。 拆分金额:公共
查看节省计划的应用情况 查看节省计划账单 分析节省计划成本 查询节省计划使用情况 父主题: 节省计划(公测中)
在“成本标签”页面。 资源未产生费用,如:您在当月新购月结类产品,费用在本月暂未产生。若想提前管理该类资源的标签,可以使用预定义标签功能。如何预定义标签 请尝试缩短标签长度或去掉标签键和标签值中的冒号。 父主题: 成本标签
逻辑运算符设置为“且”时,条件1、条件2、条件3......必须同时满足才可以将成本数据分配到该规则中。 或 表示满足任意一个条件即可。 逻辑运算符设置为“或”时,条件1、条件2、条件3......任意一个满足,即可将成本数据分配到该规则中。 系统默认仅支持一种逻辑运算符来关联最多5个条件。如涉
企业主账号可以通过“关联账号”分析子账号的成本数据,具体操作请参见查看成本分析数据。 企业子账号只能查看财务托管期间的成本数据,取消关联成为普通用户后,则只能访问未关联企业主期间的成本数据,同时不再有权访问关联企业主期间的数据。 财务独立模式下的企业子账号授权企业主查看消费信息后,企业主才可以查看该企业子的成本数据。
“成本分析详情”优化了浏览区和操作区。成本及用量视图中新增关键数据概览和成本分布,操作区统一集中在右侧并分类布局,优化分析体验。 更便捷的预算创建 提供多种常见场景的预算模板,简化预算创建流程。 更多的历史数据 选项页面新增“月粒度的多年数据”开关,支持打开和关闭。 开启“月粒度的多年数据”开关后,成本分析将提供最
原“费用分析”、“成本分析”功能合并为“成本分析”,支持通过原始成本、摊销成本等类型查看各种维度下的分析数据,详情请参见查看成本分析数据。 原“月度成本”页面导出的月度摊销明细数据,可以通过“成本分析”页面的“导出成本明细”获取,详细信息请参见导出成本明细数据。 成本分析 月度成本 费用预算 预算管理 新增支持
资源包分析 概述 支持的产品范围 查看使用率分析数据 查看覆盖率分析数据
概述 场景概述 便于用户查看在指定时间范围内某类资源包的实际使用/覆盖的情况,以了解资源包是否得到充分的利用或购买足够。查看使用率时能了解和等效按需成本的对比,掌握成本节省的情况。 客户价值 用户查看购买的资源包是否符合实际,使用当前的计费模式是否真正节省了成本。当使用率过低时说
0元,未抵扣剩余的分摊费用会分摊到8月20日,将会产生3500元的摊销成本。 查询成本数据API中,摊销成本暂不支持按照实际使用情况分摊的新逻辑,继续执行生失效时间内的线性分摊,详情请参见:查询成本数据。 按实际使用情况进行分摊后,您可以将资源包成本分配到对应的标签和企业项目。 资源包费用分摊分析
包年包月的优化评估,帮助用户发现节省成本的机会。 包年包月 资源包分析 您可以查看资源包分析数据,通过数据展示了解购买资源包是否被合理使用,以达节约成本的目的。 查看使用率分析数据|查看覆盖率分析数据 资源包购买建议 华为云可以通过监控您的历史消费情况和资源利用率,为您提供云主机
优化评估,帮助用户发现节省成本的机会。 按需转包年包月建议 资源包分析 您可以查看资源包分析数据,通过数据展示了解购买资源包是否被合理使用,以达节约成本的目的。 查看使用率分析数据|查看覆盖率分析数据 资源包购买建议 成本中心支持根据用户的按需资源消费情况,生成相应的资源包购买建
前提条件 开启提醒功能前,请在“消息中心”完成“成本管理通知”的消息接收方式配置,详细操作请参见配置消息接收方式。 查看预算概览 进入成本中心的“预算管理”页面,您可以查看到预算的概览信息。 预算数量:已创建预算的总数。 本期实际超预算数:本期实际超过本期预算的预算总个数。 本期预测
成本标签激活且关联资源产生成本后,才能在分析成本数据时通过成本标签进行过滤或汇总。成本标签激活后,即可对历史成本和未来产生的成本进行分类归集。 财务托管期间的企业子账号不能进行标签激活或取消激活操作,只能使用企业主账号激活的标签进行数据分析。 激活/取消激活标签 登录“成本中心”。
查看预算 登录“成本中心”。 选择“预算管理”。 查看当前已经创建好的预算列表。 本期实际/本期预算:展示周期内实际成本金额或使用量占周期内总预算的百分比。 本期预测/本期预算:展示周期内预测成本占周期内总预算的百分比。 单击预算名称链接,可以查看预算详情。 父主题: 预算管理
见新建自定义预算。 确认预算的设置数据,单击“保存”。 自定义预算 用户创建预算,重置周期为每月或每季度时,支持根据动态规划的方式进行预算设置。使用动态规划的方式新建预算时,预算金额会随着成本或用量数据(根据您选择的规划方式生成的成本或用量数据)的变化而波动。华为云会在每月5号/
波动情况,预计节省金额可能偏高。 查看资源包购买建议 登录“成本中心”。 选择“成本优化 > 优化概览”,在成本场景优化优化列表中,单击购买资源包对应的“查看详情”。 选择需要查看的产品页签。 设置“参考数据”,查看购买建议的详细信息。 参考数据:成本中心可以根据用户选择的周期,