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门户配置推荐按以下几种类型的菜单配置。 单击页面右上角的“保存”,完成菜单编辑。 使用时,点击“查看“,即可调整到门户页面。 DataArtsInsight 绑定数据源(可选) 当遇到账户未激活的提示时,可查看子用户激活将账户激活。 在部署完成后,需要手动绑定RDS数据源的相关信息,需要使用上述部署时输入的RDS密码。
周期性规划预算 基于成本和使用量的预测提醒 使用成本分组过滤成本和使用量范围 设置提醒阈值和接收提醒的联系人信息,单击“下一步”。 其中“提醒阈值”选择为“预测大于”。 示例:提醒阈值设置为预测大于80%的金额占比,表示预测金额大于预算金额的80%时,系统将会发送提醒。 确认预算的设置数据,单击“保存”。
查看使用率分析数据 资源包使用率数据每24小时计算一次,预计有一天左右的数据延迟。 资源包使用率分析显示在指定时间范围内使用某类资源包的比例,这有助于您了解是否购买了过多的资源包。 资源包使用率分析主要分为以下三种场景: 按小时重置的资源包:展示每个分析粒度下的平均使用率趋势。
场景二:资源包使用率和覆盖率分析 成本中心支持查看在指定时间范围内资源包的实际使用/覆盖情况,以了解资源包是否得到充分的利用或购买足够。 查看资源包分析入口 成本中心的“资源包 > 资源包分析”页面,具体操作请参见查看使用率分析数据和查看覆盖率分析数据。 通过使用率分析资源包使用情况 场
成本和使用量预测 预测机制 预测的应用
使用预测和预算来跟踪成本和使用量 概述 功能一:创建预测预算并接收告警 功能二:使用预算报告定期跟踪预算进展
使用分配工具进行成本归集 概述 通过关联账号维度查看成本分配 通过企业项目维度查看成本分配 通过成本标签维度查看成本分配 使用成本分组(原成本单元)查看成本分配
拆分金额:公共成本拆分的金额,拆分金额为负数时,表示是“拆分源”。 最终分配成本:实际分配到的金额。最终分配成本=摊销成本净值+拆分金额。 最终占比:最终分配成本占总分配成本的百分比。 各部门分拆金额解读: 部门A 按照标签维度摊销的成本净值为5.94元; 分摊到的公共成本和未分配成本为30%*1251
抵扣用量 统计周期内,资源包被抵扣的用量之和。 未使用量 统计周期内,资源包未被抵扣的用量。 未使用量=可用总量-抵扣用量 使用率 统计周期内,资源包被抵扣的比例。 使用率=抵扣用量/可用总量*100% 平均使用率 平均使用率=选定时间内的抵扣用量/选定时间内的可抵扣总量 新建资源包覆盖率报告
通过成本分析探索成本和使用量 概述 场景一:使用预置的分析报告进行分析 场景二:自定义分析 场景三:通过标签分析成本 场景四:获取成本明细 场景五:利用成本分析进行预测
场景一:使用预置的分析报告进行分析 针对客户常用的成本数据筛选条件,成本中心会为客户预置几种默认的报告,客户无法对报告模板进行修改,只能根据需要进行查看。 查看预置报告的入口 成本中心的“成本洞察 > 成本分析”页面。 成本和使用情况报告 成本和使用情况报告可以直观的显示所有华为云服务的总成本。
在差异。 不同的准确度范围具有不同的预测区间。华为云为您提供80%的预测区间,表示实际产生的成本数据有80%的概率会落在该预测区间内。预测区间的范围取决于您的历史支出波幅或波动,历史支出的一致性和可预测性越高,预测区间就越小。 预测的方法 华为云根据不同成本类型和计费模式特点,提供不同的预测机制。
概述 客户可以在成本中心的“预算管理”页面创建精细粒度的预算来管理成本和使用量,在实际或预测超过预算阈值时,自动发送通知给指定消息接收人。客户还可以创建预算报告,定期将指定预算进展通知给指定消息接收人。 下面将介绍几类常见的通过预测、预算跟踪成本和使用量的任务: 功能一:创建预测预算并接收告警
功能二:使用预算报告定期跟踪预算进展 客户可以针对预算创建报告,华为云会在指定的报告日为您发送预算情况。 场景示例 客户需要创建一个弹性云服务的按需成本预测预算,每月预算金额为1200元,当预测金额高于预算金额的80%时发送预算告警。 创建预测预算的报告时,必须先开通预测功能,具体操作请参见预测机制。
(流计算:流计算:Duration) 使用量单位 产品使用量的度量单位。 使用量 资源的按需使用量。如使用时长、使用容量、使用次数、使用流量等。 套餐内使用量 资源在套餐内的使用量,此部分用量没有超出资源包时不再单独收费。 预留实例内使用量 资源在预留实例内的使用量,此部分用量没有超出预留实例的用量范围时不再单独收费。
省成本的机会。 商用 包年包月 2021年11月 序号 功能名称 功能描述 阶段 相关文档 1 支持非统一财务管理的企业主分析企业子的成本数据 成本中心为非统一财务管理企业主提供的成本数据包括: 企业主账号本身消费产生的成本和使用量数据。 企业子账号关联还款期间的成本和使用量数据。
接收到告警提醒后,客户还可以查看预算的详细信息。 登录“成本中心”,选择“预算管理”,单击预算名称链接,即可查看预算的详细信息。 查看对应的成本分析。 在“查看预算”页面单击“查看对应的成本分析”,可以查看对应时段内的成本分析数据。 父主题: 使用预测和预算来跟踪成本和使用量
成本中心支持使用成本分析的汇总和过滤机制可视化您的原始成本或摊销成本,从而通过各种角度、范围分析成本和用量的趋势及驱动因素。 原始成本:成本在生成费用时记录 摊销成本:成本在获得收入或产生成本时记录 您还可以预测您的成本和使用情况,从而提前计划。 如需更精细的成本和使用情况信息,您可以从费用中心的“账单管理
将已有的成本分配规则快速映射至成本分组规则 成本分配的建议原则 基于实际使用,即成本归属于实际使用者。 示例:企业子客户是资源的使用者,但是支付账号为企业主,则该资源产生的成本归属为企业子。 基于实际消耗,即根据摊销成本进行分配。 摊销成本反映了包年/包月、预留实例的预付金额在订单有效期间内按日分摊后的有效成本。比如
)对云资源进行分类的标记。您可以使用标签来管理资源,并激活为成本标签来跟踪成本。 成本标签的来源主要包括如下两种: 费用:即客户在创建资源时添加的标签,一般在创建并产生费用24小时后才会显示在“成本标签”页面。 预定义标签:即客户在“标签管理服务”控制台中创建的预定义标签,该标签