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成本类型 成本中心目前提供两种成本类型的数据供您使用。 原始成本:反映了原始使用和购买情况。该成本是基于云服务官网价,应用了商务折扣、促销折扣等优惠之后的金额。该成本未考虑代金券的抵扣,如果想了解抵扣代金券之后的原始购买情况,可以使用原始成本净值。 摊销成本:反映了包年/包月的预
FinanceAccess 费用中心(BSS)财务管理员,拥有财务操作相关的所有权限。 表2列出了成本中心常用操作与系统权限的授权关系,您可以参照该表选择合适的系统权限。 表2 成本中心常用操作与系统权限的关系 功能说明 BSS Administrator BSS ReadonlyAccess BSS
数据范围 成本中心提供的与您相关的成本和使用量数据,供您参考和使用。 成本中心默认为您提供近18个月的成本和使用量数据。在“选项”处开启“月粒度的多年数据”,将为您最多提供近38个月的成本和使用量数据。 如果您是普通账号,则成本中心提供您在华为云上消费产生的成本和使用量数据。 如
包覆盖率分析。 资源包覆盖率数据每24小时计算一次,预计有一天左右的数据延迟。 查看资源包覆盖率 资源包覆盖率是指已被资源包覆盖的按需用量与可被资源包覆盖的按需用量的比率。 登录“成本中心”。 选择“成本优化 > 资源包 > 覆盖率分析”。 单击“覆盖率分析”页签,查看覆盖率分析数据。
本,及时了解云支出的趋势和动因,减少异常支出,持续成本优化。 目前,成本中心提供的主要工具如下。 分类 工具 描述 功能点 成本计划与规划 成本与使用量预测 运用一定的科学方法,基于用户在华为云上的历史成本和历史用量情况,对未来的成本和用量进行预测。 预测机制 预算管理 您可以设
式统计您的成本分配情况,选取最优的分配情况进行来评分。 功能 目前,成本中心提供的主要功能如下。 分类 工具 描述 功能点 成本计划与规划 成本与使用量预测 运用一定的科学方法,基于客户在华为云上的历史成本和历史用量情况,对未来的成本和用量进行预测。 预测机制 预算管理 您可以设
当前成本异常记录的计费模式。 严重性 表示异常的程度。低严重性通常表明发现异常的日期中,预测的最大值与实际支出存在差距的较小,而高严重性则表明差距较大。 影响成本 按需消费影响成本: 与同一时间的预测最大值相比,实际增加的成本。按需消费影响成本=实际支出成本-预测最大值。 例如,对产品的影响成本为
成本中心帮助您分析、分配、监控、优化云支持,助力企业云财务管理转型。 成本计划与规划 预测机制 预测的应用 预算管理 预算报告 成本管理与控制 设置预算提醒 创建成本监控 分析异常成本记录 成本组织与报告 查看成本分析数据 导出成本明细数据 开通共同成本分拆功能 成本摊销规则 激活成本标签
成本分配与可视化 企业完成组织资源的规划,确保成本可追溯之后,可以通过成本分配与可视化的方式,让各责任组织及时了解各自的成本情况。 成本分配的原则 成本分配需匹配业务实质,具体有以下几个原则: 按实际使用者进行分配。即谁使用产生的成本分配给谁,而不是谁购买分配给谁。 基于实际消耗
账单管理与成本控制 华为云提供了多种工具,帮助您维持支出与预期的一致性。 了解账单和多维度对账 多样化的费用图表可以帮助您快速了解账单情况,完成账单的多维度对账。 华为云为客户提供多种维度的账单介绍,您可以重点关注总体的消费走势、Top产品类型、Top企业项目、Top区域、Top
预测的成本数据 “成本分析”页面图表中携带“**”标识的每日/每月数据为预测数据。预测数据根据您筛选条件覆盖的历史数据进行估算,按天预测暂未考虑周期性,与预测时段内的实际数据不同,仅供参考。 成本预测至少需要3个月的历史数据为分析依据,若您的历史数据不足,则不能提供预测结果。 了解成本预测详情,请参见:预测机制
示例:7月23号实际成本产生105元,预测成本的最高金额为100元,超过就会出现异常。 包年包月异常成本检测规则:当月至今(不包含当天)的实际消费成本与上个账期同时段相比,环比增长率超过用户设置的阈值时,且差额大于1元,则认为异常。环比增长率=(当月实付成本-上个月成本)/上个月成本。 示例:上月6月1日-23日实际消费100元
开通自动续费且设置自动续费扣款日的资源,假设会在资源到期前7日扣款。 未开启自动续费的资源,默认会在资源宽限期内进行续费。 假设续费资源享受折扣优惠,则与最近一次新购或续费的折扣率保持一致。 限制条件 仅支持总成本的预测,不支持按汇总维度进行预测。若您需要预测特定范围的成本,请在过滤器中通过条件选择圈定成本范围。
示例:消费-新购、消费-按时计费等。 运营实体 云服务所属的经营实体。 示例:华为云;代售子账号,运营实体为关联的合作伙伴。 交易账号 用户与华为云产生交易的华为云账号。 一般情况下资源的使用账号与交易账号一致。 如果账号关联企业主进行统一结算,那么从关联的时刻开始,新产生的账单费用将由企业主账号进行支付。 成本标签
示例:上个月实际成本为100元,则当月的预算金额为100元。 按本月的预测值 系统根据当月的成本预测值自动设置预算金额。预测功能的具体描述请参见预测的应用与限制。 示例:根据预测功能计算出当月的预测成本为100元,则当月的预算金额为100元。 说明: 如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。
云资源实际归属的华为云账号。 企业主账号可以通过关联账号,选择关联的子账号进行成本数据的过滤和分析。 交易账号 用户与华为云产生交易的华为云账号。 一般情况下资源的使用账号与交易账号一致。 如果账号关联企业主进行统一结算,那么从关联的时刻开始,新产生的账单费用将由企业主账号进行支付。 区域
Top5。 对比上月同期增长值(元):当月至今相比上月同期的环比增长值,环比上月增长值=当月至今成本-上月同期成本。 对比上月同期增长率:与上个月对比,同一期的增长率,计算如下: 当月至今成本:当月至今的原始成本。 上月同期成本:上月同期的原始成本。 用户可以通过滑动开关来打开/
支持云审计的关键操作 操作场景 华为云平台提供了云审计服务。通过云审计服务,您可以记录与成本中心相关的操作事件,便于日后的查询、审计和回溯。 前提条件 已开通云审计服务。 支持审计的关键操作列表 表1 云审计服务支持成本中心的操作列表 操作名称 资源类型 事件名称 成本明细查询 costDetail
成本中心按照如下过程,生成节省计划购买建议: 分析用户过去7天、30天或60天的每小时按需用量数据。 根据购买时长、付款方式生成节省计划。 将节省计划产生的成本,与用户指定时间段内的实际按需成本进行比较。 最终推荐一个可以最大程度实现成本节约的每小时承诺消费,并展示节省计划购买前后的预计月度成本比对和预计月度节省。
Top5。 对比上月同期增长值(元):当月至今相比上月同期的环比增长值,环比上月增长值=当月至今成本-上月同期成本。 对比上月同期增长率:与上个月对比,同一期的增长率,计算如下: 当月至今成本:当月至今的原始成本。 上月同期成本:上月同期的原始成本。 用户可以通过滑动开关来打开/