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拆分公共成本。 选择拆分来源。在示例中,拆分来源为新建成本分组时,您设置的“公共成本”。 选择拆分目标。在示例中,拆分目标为新建成本分组时,您沿用的各个企业项目。 沿用已有规则后,需在4小时后再设置公共成本拆分规则。 选择拆分方法。在示例中,拆分方法为平均分拆,您可根据实际情况
或续费的折扣率保持一致。 限制条件 仅支持总成本的预测,不支持按汇总维度进行预测。若您需要预测特定范围的成本,请在过滤器中通过条件选择圈定成本范围。 预测数据中,不包含未来时间内可能产生的退款、调账、企业主账号关联/解绑子账号产生的成本变化。 宽限期到期后的包年包月产品,将不展示包年包月预测值。
本分析、成本监控和预算管理。客户可以使用成本分组汇总和过滤成本和使用量数据。同时,在客户导出的成本明细数据中,每个成本分组都会作为单独一列呈现,您可以了解成本分组在成本明细中的详细应用情况。 父主题: 成本分组(原成本单元)
选择“成本洞察 > 成本分析”。 选择预置的“按多维度汇总的当月至今成本报告”。 按多维度汇总的当月至今成本报告暂不支持预测。 在“成本分析”详情页中设置查询条件,页面根据时间、汇总维度展示多维度汇总的成本分析数据。 调整汇总维度。 单击“编辑”,自定义多个汇总维度,当前最多支持三层。 支
选择“成本洞察 > 成本分析”。 选择预置的“按多维度汇总的当月至今成本报告”。 按多维度汇总的当月至今成本报告暂不支持预测。 在“成本分析”详情页中设置查询条件,页面根据时间、汇总维度展示多维度汇总的成本分析数据。 调整汇总维度。 单击“编辑”,自定义多个汇总维度,当前最多支持三层。 支
登录“成本中心”。 选择“成本洞察 > 成本分析”。 在“成本分析”页面设置筛选条件。 查看华北-北京一,虚拟私有云根据不同计费模式汇总的成本数据。 过滤器中的产品类型:虚拟私有云; 过滤器汇总的区域:华北-北京一; 汇总维度:计费模式; 单击“保存报告”。 报告名称设置为“虚拟私有云-华北-北京一”,单击“确认”。
板内容。 进入空间名为“cxo_cost_dashboard”的项目。 选择“作品管理 > 数据门户”,点击“新建门户”。 在“菜单配置”中,分别配置相关菜单内容。 选择“菜单配置 > 三级菜单 >引用内容 ”,配置内容类型选择“仪表板”,图表选择相应看板,点击“更新”。 门户配置推荐按以下几种类型的菜单配置。
概述 华为云支持通过多种不同的方式对成本进行归集和重新分配,您可以根据需要选择合适的分配工具。 支持的成本分配工具 基础型:您可以通过关联账号维度、企业项目维度或成本标签维度进行简单的成本分配; 通过关联账号维度查看成本分配 通过企业项目维度查看成本分配 通过成本标签维度查看成本分配
关联账号:云资源实际归属的华为云账号。企业主账号可以通过关联账号,选择关联的子账号进行成本数据的过滤和分析。 区域:资源包归属的区域。 在资源包列表中,勾选列表前的复选框,可以对指定资源包的使用率进行查看。 不勾选则默认展示所有资源包的平均使用率。 按月重置资源包 展示按订购月重置资源包在
本分析、成本监控和预算管理。用户可以使用成本分组汇总和过滤成本、使用量数据。同时,在用户导出的成本明细数据中,每个成本分组都会作为单独一列呈现,您可以了解成本分组在成本明细中的详细应用情况。 分摊公共成本 公共成本是指多个部门共享的网络、存储或资源包产生的云成本,或无法直接通过企
数据范围 成本中心提供的与您相关的成本和使用量数据,供您参考和使用。 成本中心默认为您提供近18个月的成本和使用量数据。在“选项”处开启“月粒度的多年数据”,将为您最多提供近38个月的成本和使用量数据。 如果您是普通账号,则成本中心提供您在华为云上消费产生的成本和使用量数据。 如
C_EMPrimary01时,通过产品类型维度汇总的成本数据。 根据关联账号查看成本明细数据。 单击“导出成本明细”,在导出的成本明细文件中,可以根据关联账号筛选成本明细数据。 父主题: 使用分配工具进行成本归集
48小时左右的延迟。CDN、VPC等按月结算的产品,当月消费需在次月4日12点后查看或导出摊销成本。 预测的成本数据 “成本分析”页面图表中携带“**”标识的每日/每月数据为预测数据。预测数据根据您筛选条件覆盖的历史数据进行估算,按天预测暂未考虑周期性,与预测时段内的实际数据不同,仅供参考。
单击“导出成本明细”,在导出的原始成本或摊销成本(文件名标识为%账号名%_AmortizedCostDetailByUsage_YYYY-MM)的成本明细文件中,可以根据企业项目筛选成本明细数据。 父主题: 使用分配工具进行成本归集
际产生成本存在微小的精度差异。 成本预估时,默认每个月为730个小时。 优化后预计月度支出:优化后,预计产生的月度支出。在闲置资源释放场景中,优化后预计月度支出为0。 影响预计月度可节省成本的因素 预计月度节省基于用户历史的每天消费进行估算,因此历史时间范围内存在有效期不足一天的
围为2-4个季度。 计算公式: 复合增长率 = 预算金额=*(1+复合增长率) 其中为过去n个季度中最后一个季度的实际成本,为过去n个季度中第一个季度的实际成本。 示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个季度的复合增长率/过去3个季度”,过去3个季度的实际成本值分别为100元、120元、200元。
围为2-4个季度。 计算公式: 复合增长率 = 预算金额=*(1+复合增长率) 其中为过去n个季度中最后一个季度的实际成本,为过去n个季度中第一个季度的实际成本。 示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个季度的复合增长率/过去3个季度”,过去3个季度的实际成本值分别为100元、120元、200元。