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按日查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+1M、+3M。 示例:查看过去三个月和预测未来三个月的数据。 单击“确定”后,页面展示如下: 蓝色条形框为历史月和当前月的已生成的成本数据; 白色条形框为当前月和未来月的预测成本数据。 表1 相关参数说明 参数 说明 成本预测 按月或按日预测的成本数据。
资源优化 概述 支持的区域范围 ECS的空闲资源优化 EVS、EIP和ELB的闲置资源优化 资源优化建议的计算规则 父主题: 成本优化
账单金额和分摊金额的关系说明 账单金额 账单是客户在华为云消费的原始成本,真实的反映了客户的历史消费记录,供客户对账使用。对账主要是将不同的账单进行核对,以确认资源的购买、使用和账户的实际支出是否一致。 计算当月账单金额时,不包含如下特殊场景: 账期在当月的订单,未来月续订产生的消费金额。
名称不一致的情况,这是由于您修改过资源名称导致的延迟,延迟约为24小时。 关联账号 待优化资源归属的账号。开通了财务托管的企业主账号可以看到所有子账号的资源优化建议,子账号只可以看到自己账号内的资源优化建议。 企业项目 待优化资源归属的企业项目。 标签 待优化资源归属的标签。 计费模式
场景一:使用预置的分析报告进行分析 针对客户常用的成本数据筛选条件,成本中心会为客户预置几种默认的报告,客户无法对报告模板进行修改,只能根据需要进行查看。 查看预置报告的入口 成本中心的“成本洞察 > 成本分析”页面。 成本和使用情况报告 成本和使用情况报告可以直观的显示所有华为云服务的总成本。
原成本管理功能在成本中心的映射和变化 开启成本中心之后,费用中心的“成本管理”功能将不再提供,您可以在成本中心查看近18个月的成本数据,并使用成本中心分析和监控您的成本。 注意事项 初次开启成本中心时,预计在24小时后才能查看成本数据。 成本中心和成本管理的菜单映射关系 表1 成本中心和成本管理的映射关系
过去7天:不包含查询当天在内的过去7天的成本数据。 过去14天:不包含查询当天在内的过去14天的成本数据。 过去30天:不包含查询当天在内的过去30天的成本数据。 当月至今:当前月至今的成本数据。 过去3个月:不包含当前月在内的过去3个月的成本数据。 过去半年:不包含当前月在内的过去6个月的成本数据。
概述 账单金额和分摊金额的关系说明 为什么页面数据存在微小的数据差异? 转售子客户如何申请成本中心权限?
分摊规则概述 摊销成本和摊销成本净值反映的是基于原始成本进行按天分摊后的有效成本,本章节主要介绍成本分摊规则。 账单金额和分摊金额的关系说明 详细信息请参见账单金额和分摊金额的关系说明。 按需费用分摊 2021.06.01之前的按需费用未做分摊处理,摊销成本归属日期为费用的交易时间所在天。
数据范围 成本中心提供的与您相关的成本和使用量数据,供您参考和使用。 成本中心默认为您提供近18个月的成本和使用量数据。在“选项”处开启“月粒度的多年数据”,将为您最多提供近38个月的成本和使用量数据。 如果您是普通账号,则成本中心提供您在华为云上消费产生的成本和使用量数据。 如果您
功能 成本中心是华为云免费向用户提供的云财务管理服务,可帮助您收集华为云成本和使用量的相关信息、探索和分析华为云成本使用情况、监控和跟踪华为云成本,及时了解云支出的趋势和动因,减少异常支出,持续成本优化。 目前,成本中心提供的主要工具如下。 分类 工具 描述 功能点 成本计划与规划
您只有了解组织中哪些方面产生了成本,才能正确地控制和优化成本。 成本中心支持使用成本分析的汇总和过滤机制可视化您的原始成本或摊销成本,从而通过各种角度、范围分析成本和用量的趋势及驱动因素。 原始成本:成本在生成费用时记录 摊销成本:成本在获得收入或产生成本时记录 您还可以预测您的成本和使用情况,从而提前计划。
概述 云支出的主要影响因素是费率和用量,采用高阶计费模式可以有效降低云产品费率。 成本中心提供对按需、资源包的使用情况分析和优化建议,旨在帮助您获取降低费率的机会从而节省您在华为云上的使用成本。 下面将介绍几类常见的成本优化任务: 场景一:按需转包年包月的成本优化评估 场景二:资源包使用率和覆盖率分析
算管理和成本明细中的数据。 查看成本单元详情 登录“成本中心”。 选择“成本分配管理 > 成本单元”。 单击成本单元名称链接,进入“成本单元详情”页面。 在页面右上角,设置要查看成本数据的月份。 查看成本单元的详细信息。 基本信息。 展示成本单元名称,创建时间和最近一次的更新时间。
概述 由于云上成本具有可变性和可扩展性,因此企业上云后,面临的挑战之一是如何监控费用的异常波动。通过成本监控,可以帮助客户及时发现计划外费用,做到成本的可监控、可分析和可追溯。 父主题: 通过成本监控识别异常成本
在差异。 不同的准确度范围具有不同的预测区间。华为云为您提供80%的预测区间,表示实际产生的成本数据有80%的概率会落在该预测区间内。预测区间的范围取决于您的历史支出波幅或波动,历史支出的一致性和可预测性越高,预测区间就越小。 预测的方法 华为云根据不同成本类型和计费模式特点,提供不同的预测机制。
预测主要是基于客户在华为云上的历史成本和历史用量情况,对未来的成本和用量进行预测,您可以使用预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量。 场景示例 客户想要查看未来1年的成本预测数据,方便进行年度预算。由于预测是一种估计值,因此可能与您在每个账期内的实际数据存在差异,详细的描述信息请参见预测机制。
按规划金额:为每个周期(按月或按季度)设置不同的预算金额。 动态规划:根据您选择的动态规划规则,系统自动为您测算下个周期的预算金额。 动态规划规则 当前支持如下四个规则,详细描述请参见动态规划的规则说明。 按上个季度/月的实际值 按本季度/月的预测值 按过去数个季度/月的实际平均值 按过去数个季度/月的复合增长率 预算金额
概述 客户可以在成本中心的“预算管理”页面创建精细粒度的预算来管理成本和使用量,在实际或预测超过预算阈值时,自动发送通知给指定消息接收人。客户还可以创建预算报告,定期将指定预算进展通知给指定消息接收人。 下面将介绍几类常见的通过预测、预算跟踪成本和使用量的任务: 功能一:创建预测预算并接收告警
查找按需资源对应的包年包月商品,计算包年包月商品的月度摊销成本 识别可节省成本的场景,即月度摊销成本<月度按需支出的场景 注意事项 优化后的月度摊销成本是基于历史消费中的商务折扣计算,可能存在和实际商务折扣不一致。 当前仅支持按需转包月或包一年的优化评估,更多周期的成本评估,可参考价格计算器。