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如何追溯产生费用(成本)的资源创建人? 您可以开通云审计,用于自动跟踪当前账号下所有云资源的操作和变更记录。云审计最多显示近7天的事件,如需延长事件存储周期,可在追踪器列表的“配置”界面,将事件转储至OBS,具体操作请参见配置追踪器。 父主题: 成本分析
Insight控制台”。 选择“系统设置 > 用户管理 > 用户”,进入用户管理页面。 单击右侧“激活用户”按钮,进入激活用户页面。 在可选框中勾选未激活的用户,单击图标,在已选项框中选择用户修改用户权限,权限选择“通用类型”,单击“确认”。 返回管理页面查看新激活的用户,提示更新成功,则操作完成。
导出记录 注意事项 导出请求生效后,导出记录三天后会自动删除,请及时下载导出文件。 用户在“成本分析”、成本分组和“预算管理”页面提交导出申请后,可以在“导出记录”页面获取导出内容。 操作步骤 登录“成本中心”。 选择“导出记录”。 在对应导出记录的操作列,单击“下载”。 可以下载对应的导出记录详情到本地目录中。
以创建OBS转储任务,定期将明细数据推送到OBS桶。 注意事项 每个用户最多只能创建10个转储任务。 企业主客户转储的成本明细中,包含企业主本身,以及财务托管模式企业子的数据。 财务托管的企业主子用户和普通用户身份切换后,原身份下的成本标签自动失效,新身份激活的标签将应用到成本数据中。
成本监控 概述 异常成本检测规则 创建成本监控 分析异常成本 设置监控通知
复制预算 如果用户想快速创建新的预算时,可以进行如下操作。 登录“成本中心”。 选择“预算管理”。 在操作列单击“复制”。 对复制的预算进行修改。 单击“完成”。 父主题: 预算管理
说明: 如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。 按过去数个月的实际平均值 系统根据历史月实际成本的平均值,自动设置预算金额。历史月的选择范围为1-12个月。 示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的实际平均值/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为90元、120元、150元。
删除预算 登录“成本中心”。 选择“预算管理”。 在操作列单击“删除”,可以对已创建的预算进行删除。 父主题: 预算管理
入门概述 本章节主要介绍如何快速的使用成本中心,进行成本数据分析和成本优化等操作。 确认成本组织方式 成本中心支持从组织管理、成本标签、企业项目的方式进行成本分组和归集,建议您尽早进行规划,详细描述请参见确认成本组织方式。 使用分配工具进行成本分配 通过关联账号维度查看成本分配:
查看预算 登录“成本中心”。 选择“预算管理”。 查看当前已经创建好的预算列表。 本期实际/本期预算:展示周期内实际成本金额或使用量占周期内总预算的百分比。 本期预测/本期预算:展示周期内预测成本占周期内总预算的百分比。 单击预算名称链接,可以查看预算详情。 父主题: 预算管理
编辑预算 如果用户想对原预算的有效期、时间范围、预算等信息进行修改时,可以进行如下操作。 登录“成本中心”。 选择“预算管理”。 在操作列单击“编辑”,可以对已创建的预算进行修改。 父主题: 预算管理
产生异常成本的账号。 反馈结果 根据用户在提交反馈结果操作中反馈的结果进行展示。 未反馈:用户还没有反馈异常情况是否准确。 准确的异常:异常展示正确,但是是意料之外产生的异常。 误报:不是异常。 不是问题:异常展示正确,但是是意料之中的异常。 单击“发现日期”超链接,可以查看历史异常记录的明细数据。
说明: 如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。 按过去数个月的实际平均值 系统根据历史月实际成本的平均值,自动设置预算金额。历史月的选择范围为1-12个月。 示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的实际平均值/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为90元、120元、150元。
长率超过用户设置的阈值时,且差额大于1元,则认为异常。环比增长率=(当月实付成本-上个月成本)/上个月成本。 示例:上月6月1日-23日实际消费100元 ,当月7月1日-23日(当前时间为7月24日)实际消费121元,当前阈值设置为20%,实际增长率为21%,超过用户设置的20%,则认为异常。
开通了企业项目的客户才可以通过企业项目维度查看成本数据。默认情况下,根据客户下单时设置的企业项目进行成本分配,因此我们建议您尽早进行企业项目的规划。 步骤一:开通企业项目 只有实名认证为企业的客户才可以开通企业项目,详细步骤请参见如何开通企业项目。 步骤二:创建企业项目 您可以根据部门或者业务,创
上月同期成本:上月同期的原始成本。 用户可以通过滑动开关来打开/关闭查看维度页签,并通过拖拽调整页签顺序,成本标签和成本分组还支持设置展示数据的默认值。 最新公告 展示最近成本中心特性版本的功能发布情况。单击“查看更多”,可以查看成本中心的所有功能更新列表。 成本助手 成本管理成熟度评分:来源于用户的成本分
展示不可重置资源包的按月累计使用率趋势。 登录“成本中心”。 选择“成本优化 > 资源包 > 使用率&覆盖率分析”。 单击“使用率分析”页签,查看使用率分析数据。 在“资源包类型”中选择不可重置的资源包。 选择指定的资源包实例,分析该资源包实例在整个订购周期内的累计使用率情况。 导出使用率数据
省金额可能偏高。 查看资源包购买建议 登录“成本中心”。 选择“成本优化 > 优化概览”,在成本场景优化优化列表中,单击购买资源包对应的“查看详情”。 设置“产品类型”和“参考数据”,查看购买建议的详细信息。 参考数据:成本中心可以根据用户选择的周期,把该周期内的用量和成本作为资源包购买建议的参考数据。
预测机制 预测的准确性 预测主要是基于用户在华为云上的历史成本和历史用量情况,对未来的成本和用量进行预测。您可以使用预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,并根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。由于预测是一种估计值,因此可能与您在每个账期内的实际数据存在差异。
请参见预测机制。 步骤一:新建预测预算 登录“成本中心”。 选择“预算管理 > 预算”。 单击“新建预算”。 选择“自定义预算”,单击“开始创建”。 选择“成本预算”,单击“下一步”。 设置基本信息。 设置预算范围,单击“下一步”。 设置提醒阈值和接收提醒的联系人信息,单击“下一步”。