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OBS转储-摊销成本的字段说明 字段 说明 Time Range 分摊的时间范围。 示例:设置OBS转储文件的“时间粒度”取值为“天”时,这里的时间范围表示成本归属的分摊天。如2023-08-23 00:00:00 GMT+08:00/2023-08-24 00:00:00 GMT+08:00。
说明: 如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。 按过去数个月的实际平均值 系统根据历史月实际成本的平均值,自动设置预算金额。历史月的选择范围为1-12个月。 示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的实际平均值/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为90元、120元、150元。
说明: 如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。 按过去数个月的实际平均值 系统根据历史月实际成本的平均值,自动设置预算金额。历史月的选择范围为1-12个月。 示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的实际平均值/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为90元、120元、150元。
包年包月产品的每天应摊成本= 订单金额 / 订单生效周期的天数(即从订单生效到失效的总天数)。客户想看查看指定周期内的摊销成本时,在“成本分析”页面设置指定周期即可。 示例:客户2024.07.01购买的包月产品,总金额为31.62元,每天应摊成本=31.62÷31=1.02元。假设查看周期为2024
√ × √ 设置成本中心的参数 √ × × 删除监视器 √ × √ 开启特性 √ × √ 设置成本分组,包括新建、编辑成本分组 √ × √ 设置成本报告,新建、修改、删除自定义成本报告 √ × √ 激活/取消激活成本标签 √ × √ 新增、编辑监控器 √ × √ 设置异常成本监控提醒
成本被摊销的月份,具体分摊规则请参见成本分摊规则。 企业项目 云资源所属的企业项目。如果用户未选择企业项目,均在默认企业项目:default;如果用户购买的云服务资源不支持设置企业项目,则统一呈现为:未归集。 企业项目ID 开通企业项目的用户,所在的企业项目ID。如果用户购买产品时未选择企业项目,则企业项目ID为0。
算金额可设置为100元,也可以设置的多一些,设置提醒步骤中以百分比来设定预警阈值。 成本范围:设置“计费模式”为“按需”。其他参数根据需要设置,如果不设置,默认监控您的全部成本。 原始成本的预算功能为每小时更新一次,摊销成本的预算功能为每24小时更新一次,建议您合理设置成本类型。
按需异常成本检测规则:无需手动设置,通过人工智能算法自动识别费用波动异常。 包年包月异常成本检测规则:实际增长率超过指定百分比时,表示成本异常。其中实际增长率=(当月实付成本-上个月成本)/上个月成本。 示例:客户设置的指定百分比为10%。 您也可以根据实际需求,分别设置成本标签、成本分组类型的监控器。
周期内首次到达通知阈值的预算会触发通知提醒,此后不再发送。由于华为云按小时触发预算告警的检查,因此可能导致触发通知时,您的实际成本和用量已经超出预算。 示例:您设置了2021.01~2021.12的月度预算10000.00元,当实际成本达到预算的80%时,提醒A联系人。 假如2021.01.12 03
成本分析”,支持根据“成本分组”进行成本数据过滤。 使用成本分组过滤预算 选择“预算管理 > 预算”,新建预算时支持根据“成本分组”进行预算范围设置。 监控指定成本分组的异常成本 选择“成本洞察 > 异常成本监控”,新建监控器时,支持按成本类型创建监控器,此监控会监视指定成本分组规则的按需支出。
用户开通预测功能后,可以通过预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,也可以根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。 查看预测数据 登录“成本中心”。 选择“成本洞察 > 成本分析”。 单击“新建自定义报告”。 设置周期。 按月查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+3M、+6M、+12M;
取值创建对应的分配规则。 示例:您已经在“成本标签”页面激活Group标签键,标签值分别为team1、team2、team3。创建成本分组设置为沿用已有规则Group时,将会分别按照team1、team2、team3进行成本归集。 定义分配规则时,若您选择了沿用已有规则,会存在一
成本。 步骤一:为云资源添加标签 标签的设计原则请参见标签设计原则和命名示例。 为云资源添加标签的具体操作参见为云资源添加标签。 想要批量设置云资源和标签的关联关系时,详细操作请参见标签关联资源。 应用在资源上的标签,一般在创建并产生费用24小时后才会在“成本标签”页面展示。 步骤二:激活标签
预测主要是基于用户在华为云上的历史成本和历史用量情况,对未来的成本和用量进行预测。您可以使用预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,并根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。由于预测是一种估计值,因此可能与您在每个账期内的实际数据存在差异。 不同的准确度范围具有不
化评估。 查看优化评估的入口 成本中心的“成本优化 > 包年包月建议”页面,具体操作请参见包年包月。 查看建议购买时长为1个月的按需资源 设置“购买时长”为“1个月”,即可展示所有产品可优化资源中,按需转1个月的摊销成本数据。 如上图所示,可优化资源中,按需转1个月的摊销成本总计(每月按730小时计算)可节省409
通过企业项目维度查看成本分配 开通了企业项目的客户才可以通过企业项目维度查看成本数据。默认情况下,根据客户下单时设置的企业项目进行成本分配,因此我们建议您尽早进行企业项目的规划。 步骤一:开通企业项目 只有实名认证为企业的客户才可以开通企业项目,详细步骤请参见如何开通企业项目。 步骤二:创建企业项目
本数据。 客户在“成本分析”页面查看成本和使用量的汇总数据时,“未归集”数据可能是如下几种情况: 按企业项目汇总时,购买的云服务资源不支持设置企业项目,则统一呈现为:未归集。 按成本分组汇总时,成本分组创建前的历史账期数据,以及近2天尚未应用成本分组的数据统一呈现为:未归集或未分配。
选择“成本预算”,单击“下一步”。 设置基本信息和预算范围,单击“下一步”。 表1 创建预算参数说明1 参数 说明 预算名称 预算的名称,必须唯一。 设置成本范围(可选) 根据需要设置控制预算的成本范围。在左侧区域对产品类型、企业项目、区域等设置过滤条件,右侧展示对应条件近12个月的成本数据,以供参考。
预算规划方式为动态规划时,您无需手动设置预算金额。预算金额取决于您的成本数据,会随着成本的变化而波动。我们会在每月/季度第一个月5号调整预算时通知所有接收人。 设置预算范围 设置预算范围 根据需要设置控制预算的成本范围。可以使用更多过滤项(如产品类型、企业项目、区域等)设置过滤条件,右侧展示对应
在“使用率分析”页面设置筛选条件,单击“保存报告”,设置报告名称。 筛选条件的具体描述请参见参数说明。 方法二: 登录“成本中心”。 选择“成本优化 > 资源包 > 使用率&覆盖率报告”。 点击右上角“新建报告”。 选择“资源包使用率”,单击“创建报告”。 在“使用率分析”页面设置筛选条件,单击“保存报告”,设置报告名称。