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deleteCostCategories 打开/关闭成本特性 preference enableOrDisableCostFeature 设置成本优化订阅 recommendation setRecommSubscription 关闭成本优化订阅 recommendation d
使用预测和预算来跟踪成本和使用量 创建预测预算并接收告警:客户开通预测功能后,可以通过预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,也可以根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本或使用量进行预算监控的目的。 使用预算报告定期跟踪预算进展:成本中心还支持为预测预算创建报告,定期通过邮件的形
成本分析”页面的过滤条件设置如下: 交易账号:设置为企业主账号 关联账号:设置为企业子账号 企业主无权查看非关联期间该子客户的成本数据。 非财务托管 企业主如果想查看非财务托管子客户的成本,需要将成本中心“成本分析”页面的过滤条件设置如下: 交易账号:设置为企业子账号 企业主只能
单击“新建成本分组”。 定义分配规则:根据规则把成本分配到对应的组中。 一个成本分组最多支持创建20个分配规则。 设置成本分组名称。 成本分组名称:成本分组的唯一标识,创建后无法更改。 设置回溯期。 回溯期:选择成本分组的历史月进行回溯,最长支持往前回溯12个月。 定义成本分组规则。 成本分
单击成本分组名称链接,进入“成本分组详情”页面。 在页面右上角,设置要查看成本数据的月份。 查看成本分组的详细信息。 基本信息。 展示成本分组名称,创建时间和最近一次的更新时间。 公共成本拆分规则。 展示公共成本的拆分规则,单击右上角的“设置拆分规则”,可以对原拆分规则进行修改。 成本分配详情,展示按规则分摊后的成本组成。
具体操作请参见管理成本分组。 选项 财务托管期间的按需转包年包月成本优化评估、启用资源优化建议功能由企业主托管,企业子账号仅可应用企业主设置好的功能。 共同成本分拆功能不受企业主托管,企业子账号可以自主开通。
说明: 如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。 按过去数个月的实际平均值 系统根据历史月实际成本的平均值,自动设置预算金额。历史月的选择范围为1-12个月。 示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的实际平均值/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为90元、120元、150元。
说明: 如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。 按过去数个月的实际平均值 系统根据历史月实际成本的平均值,自动设置预算金额。历史月的选择范围为1-12个月。 示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的实际平均值/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为90元、120元、150元。
选择“成本预算”,单击“下一步”。 设置基本信息和预算范围,单击“下一步”。 表1 创建预算参数说明1 参数 说明 预算名称 预算的名称,必须唯一。 设置成本范围(可选) 根据需要设置控制预算的成本范围。在左侧区域对产品类型、企业项目、区域等设置过滤条件,右侧展示对应条件近12个月的成本数据,以供参考。
预算规划方式为动态规划时,您无需手动设置预算金额。预算金额取决于您的成本数据,会随着成本的变化而波动。我们会在每月/季度第一个月5号调整预算时通知所有接收人。 设置预算范围 设置预算范围 根据需要设置控制预算的成本范围。可以使用更多过滤项(如产品类型、企业项目、区域等)设置过滤条件,右侧展示对应
包年包月产品的每天应摊成本= 订单金额 / 订单生效周期的天数(即从订单生效到失效的总天数)。客户想看查看指定周期内的摊销成本时,在“成本分析”页面设置指定周期即可。 示例:客户2024.07.01购买的包月产品,总金额为31.62元,每天应摊成本=31.62÷31=1.02元。假设查看周期为2024
用户开通预测功能后,可以通过预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,也可以根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。 查看预测数据 登录“成本中心”。 选择“成本洞察 > 成本分析”。 单击“新建自定义报告”。 设置周期。 按月查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+3M、+6M、+12M;
选择“成本预算”,单击“下一步”。 设置基本信息。 设置预算范围,单击“下一步”。 设置提醒阈值和接收提醒的联系人信息,单击“下一步”。 实际大于:客户实际成本达到预算金额的指定数值或占比时,发送提醒预警。 预测大于:预测金额达到预算金额的指定数值或占比时,发送提醒预警。 确认预算的设置数据,单击“保存”。
在“使用率分析”页面设置筛选条件,单击“保存报告”,设置报告名称。 筛选条件的具体描述请参见参数说明。 方法二: 登录“成本中心”。 选择“成本优化 > 资源包 > 使用率&覆盖率报告”。 点击右上角“新建报告”。 选择“资源包使用率”,单击“创建报告”。 在“使用率分析”页面设置筛选条件,单击“保存报告”,设置报告名称。
周期内首次到达通知阈值的预算会触发通知提醒,此后不再发送。由于华为云按小时触发预算告警的检查,因此可能导致触发通知时,您的实际成本和用量已经超出预算。 示例:您设置了2021.01~2021.12的月度预算10000.00元,当实际成本达到预算的80%时,提醒A联系人。 假如2021.01.12 03
选择“成本洞察 > 成本分析”。 设置如下参数: 时间粒度为“按月”; 汇总维度为“使用量类型”、“资源”或“产品”; 成本类型为“摊销成本”或“摊销成本净值”。 导出月度成本的明细数据 登录成本中心。 选择“成本洞察 > 成本明细导出”。 单击“文件导出”。 设置“周期”,单击“确认”,即可导出月度摊销成本明细。
每个账号最多只能创建50个预算报告。 创建预算报告 登录“成本中心”。 选择“预算管理> 预算报告”。 单击页面右上角的“新建预算报告”。 设置报告名称,选择预算任务,单击“下一步”。 设置报告频率、接收人信息,单击“下一步”。 每个预算提醒最多可添加50个联系人。如果您需要添加、修改接收人信息,请进入消息中心的“消息接收管理
率超过用户设置的阈值时,且差额大于1元,则认为异常。环比增长率=(当月实付成本-上个月成本)/上个月成本。 示例:上月6月1日-23日实际消费100元 ,当月7月1日-23日(当前时间为7月24日)实际消费121元,当前阈值设置为20%,实际增长率为21%,超过用户设置的20%,则认为异常。
进入“资源优化建议”页面,单击“修改空闲资源规则”。 设置空闲资源规则,单击“确认”。 参考历史时间范围:获取历史数据的时间范围,取值范围为7~90天。示例:设置为20。 CPU使用率阈值:CPU最大使用率的阈值,取值范围为1%~50%。示例:设置为2%。 采样结果比例:历史数据的CPU最大
ACL的相关信息”、“获取桶策略配置的相关信息”、“设置桶策略”、“删除桶策略”和“列举全部桶”权限,请联系您的管理员进行授权。 您不是OBS桶的所有者; 解决办法:请联系您的管理员,为您设置为当前桶的授权用户。IAM管理员设置桶策略的详细操作请参见自定义创建桶策略(可视化视图)。