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费用报销 1、为什么公司只能报销房费不能报销杂费? 答:公司承担员工因公出行的标准差旅费用,如:住宿费、早餐费等,对于非住宿费用,如:电话费、上网费、洗衣费等,均由员工自行承担,其中因公发生的合理费用,可根据公司相关规定凭票报销。 2、机票行程单丢失了,急需报销怎么办?
2、为部门出差,费用怎么算? 答:“为部门出差”,出差费用归属部门;“为项目出差”,出差费用归属项目。 父主题: 管理员
开具发票流程 当前可支持开票的业务范围: A、机票、酒店的因私订单费用 B、火车票套餐费用及因公场景下酒店混合支付的个人费用部分 C、用车因私开票需在订单详情页跳转供应商界面操作申请 第一步:点击“我的-发票助手-开具发票”。
费用怎么挂靠过去? 答:请在提交申请单时,费用归属部门选择其他部门,申请单会自动匹配执行该费用归属部门的流程。 4、填写申请单的时候选错了部门/项目怎么办? 答: 请第一时间修改申请单并及时联系公司差旅相关负责人报备。 温馨提示:行程结束后,不可修改。
【费用归属】: A 、为部门: (1)为申请人部门出差:申请单提交为部门出差,费用归属默认申请人部门; (2)为其他部门出差:如需为其他部门出差,需其他部门的人为出行人提交出差申请或自行选择费用归属到其他部门,由费用归属部门的审批人进行审批。
答:由申请单上选择的费用归属部门领导进行审批,后台系统已设定好每位员工对应的审批流程,如遇异常情况请及时联系公司差旅相关负责人。 2、申请单内多个出行人由谁审批? 答:申请单支持多人合并提交,多人申请按照发起人的审批流程执行。 3、审批人为什么看不到我的“出差申请”?
2)指定角色:需要指定角色的查询范围,且只能选择一个角色,即发起人部门、出行人部门和费用归属部门,其中,费用归属部门只适用为部门出差的场景。 点击“修改角色”,系统会相应查询出负责管理该部门的审批人,按需选择即可。
超过时限取消订单将扣除一定费用,还请留意服务商订单取消规则。 B、修改目的地 如上车后行程有变动,点击“修改目的地”重新输入目的地即可修改行程。 差旅平台支持上下车点敏感字管控,若出发地、目的地名称包含不合规字段,将弹出提醒,可重新选择上下车点。 父主题: 变更出差订单
费用确认中会包含高速费、附加费等明细,如对费用有异议或发现行程异常,可点击“不认可,去投诉”发起费用不确认流程。 如无法预订公务用车,请核实出差申请单 “服务信息”中是否勾选“差旅用车”服务。 未勾选“差旅用车”服务,需修改出差申请单重新勾选,具体步骤请查看 【修改出差申请】。
点击“预订”会弹窗提醒,此时,员工可选择“继续预订”或“修改审批单”; 选择“继续预订”,则员工在线支付超标部分的费用后即可完成预订。 父主题: 进行出差预订
差旅费 用户按需充值,用于订购国内/国际机票、国内/国际酒店、国内用车、火车票费用。 >>点击了解服务详情 服务费及差旅费默认为预付费方式。 服务开通后,不支持退订,服务费及差旅费不使用则不计费。
费用管理 提供预算管理、开票管理、结算管理等多个企业差旅费用管理能力。企业可按部门或项目维度进行预算配置,支持预算状态及执行可视化;满足出行人自定义开票、在线开票等多样化开票需求;通过多维度结算管理,帮助企业实现高效、合规管控。
商用 10 费用管理 酒店预订费用合规遵从能力升级 部分场景费用合规遵从能力提升,对酒店预订数据自动反馈或是超时反馈复核结算的进行抽检,提升费用合规。 商用 11 费用管理 酒店预订快速复核流程优化 优化员工未反馈场景快速复核的处理流程,提升整体结算效率。
差旅机票、酒店预订等相关问题答疑 差旅机票、酒店退改等相关问题答疑 差旅费用报销相关问题答疑 更多员工差旅相关问题答疑>> 管理员专区 驾驶舱数据能否导出?员工明细表如何导出? 如何配置审批流?如何开启短信审批? 如何修改差标? 为部门出差,费用怎么算? 如何配置管理员权限?
若因员工未及时办理退房手续,造成同一天内重复的酒店住宿费用,需员工自行承担,公司不予报销。
【国际】-【员工自助反馈】用于管理员工入住费用结算的准确性(详细注释可移动鼠标到 位置查看)。 火车票 是对员工出差时火车票预订等情况进行管理,目前支持对员工预订管控提醒,多人预订管控、预售管控、卫星城管控等。