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  • 预测的准确性 预测主要是基于用户在华为云上的历史成本和历史用量情况,对未来的成本和用量进行预测。您可以使用预测功能来估计未来时间内可能消耗的成本和用量,并根据预测数据设置预算提醒,以达到基于预测成本进行预算监控的目的。由于预测是一种估计值,因此可能与您在每个账期内的实际数据存在差异。 不同的准确度范围具有不同的预测区间。华为云为您提供80%的预测区间,表示实际产生的成本数据有80%的概率会落在该预测区间内。预测区间的范围取决于您的历史支出波幅或波动,历史支出的一致性和可预测性越高,预测区间就越小。
  • 预测的方法 华为云根据不同成本类型和计费模式特点,提供不同的预测机制。 对包年包月的摊销成本、按需的摊销成本和按需的原始成本进行预测时,采用AI算法根据历史消费趋势进行计算,因此如果没有足够的历史消费数据作为支撑,将不展示预测值。 按天、按月查看预测数据时:历史6个月内,至少存在30天的消费数据。 按小时暂不支持预测。 对包年包月的原始成本进行预测时,需要以生效中的包年包月产品作为支撑,否则将不展示预测值。预测机制基于如下假设: 用户未指定“到期不续费”、“到期转按需”的资源,默认会在到期日正常续费。 开通自动续费且设置自动续费扣款日的资源,假设会在资源到期前7日扣款。 未开启自动续费的资源,默认会在资源宽限期内进行续费。 假设续费资源享受折扣优惠,则与最近一次新购或续费的折扣率保持一致。
  • 限制条件 仅支持总成本的预测,不支持按汇总维度进行预测。若您需要预测特定范围的成本,请在过滤器中通过条件选择圈定成本范围。 预测数据中,不包含未来时间内可能产生的退款、调账、企业主账号关联/解绑子账号产生的成本变化。 宽限期到期后的包年包月产品,将不展示包年包月预测值。 预测数据根据筛选条件覆盖的历史数据进行估算,按天预测暂未考虑周期性如续费等场景,因此可能与预测时段内的实际数据不同,仅供参考。 选择汇总维度后,柱状图和折线图中无预测数据展示,预测的总成本仅在表格中提供。
  • 查看预测数据 登录“成本中心”。 选择“成本分析”。 设置周期。 按月查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+3M、+6M、+12M; 按日查看预测数据时,支持的周期为:当前月、+1M、+3M。 示例:查看过去三个月和预测未来三个月的数据。 单击“确定”后,页面展示如下: 蓝色条形框为历史月和当前月的已生成的成本数据; 白色条形框为当前月和未来月的预测成本数据。 表1 相关参数说明 参数 说明 成本预测 按月或按日预测的成本数据。 80%成本预测区间 实际产生的成本数据有80%的概率会落在该预测区间内。 应计总计 统计周期内,历史月和当前月已生成的成本数据总计。 支持按汇总维度进行分类汇总。 预测总计 ** 统计周期内,当前月和未来月预测将要产生的成本数据总计。 不支持根据汇总维度进行分类汇总。 总成本 每天或每月的汇总成本。
  • 创建预测预算 登录“成本中心”。 选择“预算管理”。 单击“新建预算”。 选择“成本预算”或“使用量预算”,单击“下一步”。 设置基本信息和预算范围,单击“下一步”。 创建重置周期为“每天”的预算时,不支持如下功能: 周期性规划预算 基于成本和使用量的预测提醒 使用成本单元过滤成本和使用量范围 设置提醒阈值和接收提醒的联系人信息,单击“下一步”。 其中“提醒阈值”选择为“预测大于”。 示例:提醒阈值设置为预测大于80%的金额占比,表示预测金额大于预算金额的80%时,系统将会发送提醒。 确认预算的设置数据,单击“保存”。